安徽省内部审计协会关于印发 2018 年度全省内审人员培训计划的通知
浏览次数:1782    信息来源: 安徽省内审协会  发布时间:2018-01-16 10:07

 

各市、省直管县内审协会,内审机构:

为稳步推进《2016-2020 年安徽省内部审计人员教育培训规划》的顺利实施,进一步抓好内审人才队伍建设,依据中国内部审计准则第 1101 号《内部审计基本准则》、第 1201 号《内部审计人员职业道德规范》及《安徽省内部审计人员后续教育管理办法(试行)》的相关规定,现将安徽省内部审计协会 2018 年举办面授培训班的具体事项通知如下。

一、面授班类别、名称、期数

2018 年安徽省内部审计协会计划组织综合类培训 8 期(除胜任能力培训班外,其余班次均可作为 CIA/CCSA 后续教育学时),与行业分会共同举办行业类培训 3 期,行业类培训班培训时间、地点以分会正式通知为准。计划全年培训内审人员 2000 人左右(详见附件)。

序号

 

面授班

时间

天数

地点

 

 

综合类培训班

 

 

1

 

投资审计业务知识培训

4 月

3

六安市

2

 

内审高级研修班

5 月

4

厦门市

3

 

内管干部经济责任审计

6 月

3

青阳县

4

 

风险管理与内部控制

7 月

3

旌德县

5

 

胜任能力培训班

8 月

3

合肥市

6

 

内审高级研修班

9 月

3

西安市

7

 

审计技术方法与实务

10 月

3

黄山市

8

内审人员和 CIA 后续教育

11 月

3

合肥市

 

 

行业类培训班

 

 

1

 

教育系统内审培训班

待定

3

合肥市

2

 

卫生系统内审培训班

待定

3

合肥市

3

 

金融系统内审培训班

待定

1

合肥市


 二、面授班报名方式、结业

(一)报名时间、方法报名以每月培训班预通知发出后开始接受报名,每期参培人员以最终正式通知名单为准,各市参加培训人员,由市内审协会统一报送至省内审协会。

(二)培训结业

省内部审计协会根据后续教育的学时认定,统一在其《安徽省内部审计人员后续教育证书》上记载。并按后续教育证书编号统一录入协会网站内审人员后续教育管理系统,作为内审人员后续教育证明。

三、几点要求

一要强化对培训工作的管理。协会秘书处要制定周密的培训实施计划和方案,各市参培学员由市内审协会统一报名,各市实际参加培训超过 20 人(含 20 人)的,市协会要专门指定一名负责人随队,负责所属区域参训人员管理。要严格培训期间纪律,在组织报到、课堂秩序和学员生活等方面实施严格管理,切实落实培训考勤制度,确保培训不走形式、不走过场。

二要强化对培训质量的控制。要加强对师资的选择,把业内知名度高、培训经验丰富的高等院校、科研单位的专家学者、一线审计业务骨干等高素质培训师资请进来,逐步建立完善我省内部审计培训师资库。要积极创新培训方式,探索分层次、分行业、分类型的内审业务培训,努力规范教学内容、教材、教学方式和考试的组织,提高培训效率,不断提升培训质量与水平,确保培训取得实效。

三要加强对培训费用的管理。要坚持勤俭办学,认真遵守八项规定的要求,不得举办无实质内容的各类培训班;认真遵守培训费用管理规定,严禁以培训为由组织会餐、安排旅游和组织与培训工作无关的活动,参培学员不得借培训之机参与培训无关的事宜。 

附件: 2018 年安徽省内部审计协会培训课程简介

 

 

安徽省内部审计协会 2018 年 1 月 9 日

抄送:省审计厅,省内审协会会长、副会长

安徽省内部审计协会秘书处 2018 年 1 月 9 日印发

 

附件

 2018 年安徽省内部审计协会培训课程简介

 

培训班名称

适宜参培人员

师资来源

学时

主要授课内容

 

 

 

 

 

胜任能力培训班

新从事内审人员

院校教授

40

重点讲授内部审计基本理论与方法及岗位知识等。新进内部审计人员参加培训考试合格后,取得《安徽省内部审计人员后续教育证书》。

内管干部经济责任审计培训班

内部审计人员及相关 人、CIA/CCSA

省经济责任审计局专家、审计实务工作者

40

内部经济责任审计概论、目标和内容、程序与方法、评价与责任界定,经济责任审计案例及相关法规,经济责任审计实务操作方法和文书拟制等。

内部审计高级研修班

内部审计骨干、管理者,CIA/CCSA

院校教授

40

领导者管理艺术,包括领导力与执行力打造高绩效团队;沟通与协调艺术。讲授当前中国经济形势;金融、房产、能源、货币的前瞻性分析。讲授单位内审体系的设计等。

审计技术方法与实

务培训班

内部审计人员及相关 人员、CIA/CCSA

院校教授、企业高

40

投资项目管理重点及存在问题;投资项目跟踪审计的重点、

策略与方法;工程预决算审计重点与方法;审计成果管理(含审计报告和建议、整改与问责、沟通与协调等)。

风险管理与内部控

制培训班

内部审计人员及相 关 人 、CIA/CCSA

院校教授、审计实

务工作者

40

重点讲授风险与风险识别;风险控制与风险管理;风险管理

的过程;风险管理的常用技术。内控体系建设、内控的内部

审计、内控的外部审计、组织风险导向的内部控制体系的构

建、组织内部控制审计的理论与实践经验的借鉴,以及内部

审计对组织内部控制评价、价值增值审计等,结合具体审计

项目进行案例教学。

审计技术方法与实

务培训班

内部审计人员及相关人员、CIA/CCSA

院校教授、审计实

务工作者

40

现代审计的基本方法与思路;舞弊审计的基本策略、方法和

实务;绩效审计(含重大决策、制度落实情况)基本策略和

方法与实务案例;风险审计的基本策略、方法与实务案例。

CIA 后续教育培训班

内部审计人员及相关人员、CIA/CCSA

院校教授、审计实

务工作者

40

CIA 后续教育

 

 

版权所有:六安市审计局
通信地址: 六安市政务服务中心大楼7、8楼  联系电话:0564-3378399 
皖ICP备11015645号-1  
技术支持:安徽商网  站点地图  网站标识码:3415000059 皖公网安备 34150202000129号