关于2025年一季度审计工作开展情况的报告
2025年第一季度,市委审计办、市审计局深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,认真贯彻落实五届市委审计委员会第八次会议部署要求,扎实推进年度审计项目,加强审计机关自身建设,切实发挥审计监督建设性作用。现就有关情况报告如下:
一、主要工作及成效
(一)把党的领导贯穿审计工作全过程各方面
市委审计委员会第八次会议召开后,市委审计办、市审计局采取多种方式学习贯彻会议精神,确保党的领导落地见效。一是深入传达学习会议精神。召开全市审计工作会议暨审计机关党风廉政建设工作会议、党组理论学习中心组(扩大)学习会等,全面传达市委主要领导对审计工作的指示和市委审计委员会部署要求,对2025年重点工作进行系统安排。各县区党委审计委员会相继召开审计委员会会议(除金安区外),传达学习市委审计委员会部署要求,审定年度审计工作要点和项目计划。二是全面细化分解重点任务。市委审计办牵头制定《贯彻落实五届市委审计委员会第八次会议精神责任分解清单》,将市委审计委员会年度工作要点和会议精神细化分解成20项具体举措,逐项明确工作要求和责任单位,推动落地落细。三是创新优化审计理念。根据市委主要领导指示精神,编印审计组业务学习资料汇编,督促各审计组在召开第一次审计例会时,认真学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神、省委审计委员会和市委审计委员会部署要求以及“三个区分开来”等重要规定,创新优化审计理念,切实加强与被审计单位沟通交流,充分听取被审计单位意见建议,确保审计结果让人信服、经得起检验。
(二)扎实推进年度审计项目
坚持围绕中心服务大局、全面覆盖突出重点、整合资源加强统筹,启动第一批10个审计项目。一是财政“同级审”全面铺开。按照“预算执行+政策专题”审计模式,启动市本级2024年度预算执行审计,聚焦医疗服务与保障和义务教育领域,同步开展市教体局和市卫健委部门预算执行审计,对重大政策落实开展全生命周期绩效管理情况、大别山水环境生态补偿资金管理使用情况开展专项审计调查,目前“同级审”工作正在有序实施,预计5月底前全面结束现场审计。二是国有企业审计快速推进。聚焦强化监管推动市属国有企业高质量发展,开展市城投公司、市融资担保公司财政财务收支审计,一并延伸审计砂石收入分成等情况,在审计过程中,采取“数据分析+现场查看”等方式,深入揭示国有企业在财务管理、经营管理、风险防控等方面存在的问题,目前市融资担保公司审计现场已结束,市城投公司现场审计预计将于4月底前结束。三是派出审计成效明显。高质量推进省审计厅交办的滁州市税务局2024年预算执行及非税收入征管审计任务,促进税务和国库依法履职尽责,堵塞征管漏洞,推动滁州市税务局补收企业违规享受优惠税款及滞纳金80万元,清退多缴的职工住房公积金及提租补贴231.76万元。四是投资审计扎实推进。按照市政府部署要求,扎实推进市本级征迁安置项目资金及安置房使用情况审计工作,联合市住建局、市自然资源局形成审计认定结果,目前已提请市政府审议;针对审计发现的涉及集体土地房屋安置重复使用户籍、违规分户、违规多户合并选房等问题,配合市住建局、市自然资源局进一步梳理问题线索后移交市纪委监委处理;针对审计发现的涉及安置款计算错误、多支付超期过渡费、档案资料不完整等问题,要求金安区、裕安区及时整改到位。
(三)切实加强审计机关自身建设
一是全面启动学习教育。紧扣深入贯彻中央八项规定精神学习教育目标任务,结合审计工作实际,制定实施方案,成立工作专班,明确学习研讨、查摆问题、整改整治、开门教育四个方面具体工作内容,全面启动学习教育。二是抓紧抓实巡察整改。认真做好市委巡察反馈问题整改,制定整改方案,梳理症结原因63条,明确整改措施77项,建立整改台账和责任清单,推动整改工作走深走实,目前整改工作正在扎实推进,将于5月底前完成阶段性整改任务。三是深化“五型机关”建设。印发《开展党建引领“五型机关”建设活动任务分解表》,推动党建与业务工作深度融合,全面落实“科学规范提升年”部署要求,落实落细“规范、提升、深化三项行动”,持续加强业务能力建设。四是提升大数据审计能力。举办“金审三期”培训,制定《六安市审计局关于探索使用DeepSeek人工智能推动审计项目提质增效实施方案》,积极探索推广信息化手段在审计领域的运用,推动提高审计效率和质量。
二、扎实做好二季度审计工作
一是进一步加强党对审计工作的集中统一领导。贯彻市委审计委员会部署要求,加强跟踪督办,规范请示报告重大事项,确保审计工作始终沿着正确的方向前进,加强对各县区委审计办工作的统筹管理,加强审计委员会成员单位间的统筹协调,扎实推进审计工作一盘棋。
二是扎实推进年度审计任务。紧盯年度审计项目计划,进一步强化项目进度台账管理,倒排工期,强化统筹和调度,确保如期完成第一批审计项目。深入了解被审计单位职能职责,加强沟通对接,充分听取被审计单位的意见建议,增强宏观思维,强化举一反三,进一步发挥审计监督建设性作用。
三是不断提高审计项目质量。落细落实“三项行动”,推深做实研究型审计,鼓励审计人员在职权范围内查深查透,科学合理提出意见建议。建立“业务主审+数据主审”双主审制度,运用科技手段强化审计能力,对重点项目在审计力量配置和现场审计时间上给予倾斜,为项目创优创奖提供支持。发扬斗争精神,对发现的重要问题线索盯住不放、动真碰硬,努力把最严重、最突出的问题揭示出来,切实提高审计项目质量。
四是持续抓牢抓实审计整改。进一步压紧压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任,严格落实审计整改督促检查责任,继续强化调度,开展审计整改工作“回头看”专项检查,对市本级2022年至2024年实施的审计项目发现问题整改情况进行全覆盖检查,做到举一反三、建章立制、标本兼治,达到“审计一点、整改一片、规范一面”的整体效果。
五是打造高素质专业化干部队伍。深入落实全面从严治党治审要求,加强党风廉政建设,深入贯彻中央八项规定精神学习教育。认真抓好巡察发现问题整改,确保取得实效。强化专业训练和审计实践锻炼,开办审计青年讲坛,推动审计干部熟练掌握法规制度政策,夯实基本功,着力增强能查能说能写本领。
2025年4月9日