六安市审计局2016年财政决算
六安市审计局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家审计方针政策和法律法规规章,参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件草案,提出相关政策建议;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县区人民政府通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1.市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)和六安经济技术开发区预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。
4.市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目,以及与政府投资建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购等单位的财务收支。
5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益及领导人员职务消费情况。
6.市政府部门、县区人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8.法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。
(五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;对领导干部实行自然资源资产离任审计;耕地保护责任离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用、国有资源利用保护等与国家财政财务收支有关的特定事项进行专项审计调查;对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况,以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计,实现审计监督全覆盖;对土地、矿产等自然资源以及大气、水、固体废物等污染治理和环境保护情况进行审计。
(七)对公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况、因公出国(境)管理情况、办公楼等楼堂馆所建设管理情况、机构编制管理情况和国有企业领导人员职务消费情况进行审计。
(八)对依法行政情况进行审计。
(九)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关经济案件。
(十)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(十一)依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按照有关规定协管县区审计机关负责人。
(十二)组织、探索和推广信息技术在审计领域的应用,搭建审计数据资源共享平台,提升审计能力。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,纳入六安市审计局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,仅包括局本级,与预算持平,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市审计局本级 |
三、六安市审计局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:六安市审计局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,335.75 |
一、一般公共服务支出 |
2,124.85 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
92.21 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.24 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
211.51 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,427.96 |
本年支出合计 |
2,339.60 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29.44 |
年末结转和结余 |
117.80 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,457.40 |
总计 |
2,457.4 |
收入决算表
公开02表
编制单位:六安市审计局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
2,427.96 |
2,335.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.21 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,217.15 |
2,124.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.21 |
20106 |
财政事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20108 |
审计事务 |
2,216.79 |
2,124.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.21 |
2010801 |
行政运行 |
830.39 |
738.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.21 |
2010802 |
一般行政管理事务 |
1,352.30 |
1,352.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010804 |
审计业务 |
34.10 |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
207.57 |
207.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
207.57 |
207.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
207.57 |
207.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
编制单位:六安市审计局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,339.60 |
800.19 |
1,539.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2,124.85 |
796.95 |
1,327.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20106 |
财政事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010601 |
行政运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20108 |
审计事务 |
2,124.49 |
796.59 |
1,327.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010801 |
行政运行 |
738.19 |
738.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010802 |
一般行政管理事务 |
1,352.30 |
24.40 |
1,327.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010804 |
审计业务 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
211.51 |
0.00 |
211.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
211.51 |
0.00 |
211.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
211.51 |
0.00 |
211.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:六安市审计局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,128.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,124.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
207.57 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3.24 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
211.51 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,335.75 |
本年支出合计 |
2,339.6 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
21.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
18.10 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
21.94 |
|
|
|
合计 |
2,357.70 |
合计 |
2,357.70 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:六安市审计局 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2128.19 | 800.29 | 1327.90 | 2128.09 | 800.19 | 1327.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2124.95 | 797.05 | 1327.90 | 2124.85 | 796.95 | 1327.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2124.58 | 796.69 | 1327.90 | 2124.49 | 796.59 | 1327.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.19 | 738.19 | 0.00 | 738.19 | 738.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1352.30 | 24.40 | 1327.90 | 1352.30 | 24.40 | 1327.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:六安市审计局 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 385.32 | 302 | 商品和服务支出 | 74.19 | 310 | 其他资本性支出 | 0.85 |
30101 | 基本工资 | 146.23 | 30201 | 办公费 | 11.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 150.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 34.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.85 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 49.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 339.84 | 30211 | 差旅费 | 0.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 8.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 83.96 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.67 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.95 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 1.52 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 152.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 74.69 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.71 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.60 | ||||||
人员经费合计 | 725.15 | 公用经费合计 | 75.04 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:六安市审计局 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
21.94 |
207.57 |
211.51 |
0.00 |
211.51 |
18.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
21.94 |
207.57 |
211.51 |
0.00 |
211.51 |
18.00 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
21.94 |
207.57 |
211.51 |
0.00 |
211.51 |
18.00 |
|||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
21.94 |
207.57 |
211.51 |
0.00 |
211.51 |
18.00 |
四、六安市审计局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2,457.40万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余29.44万元),支出总计2,457.40万元(含结余分配和年末结转结余117.80万元)。与2015年相比,收、支总计各增加152.80万元,增长6.63%,主要原因是审计项目增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,427.96万元,其中:财政拨款收入2,335.75万元,占96.20%;其他收入92.21万元,占3.80%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,339.60万元,其中:基本支出800.19万元,占34.20%;项目支出1,539.41万元,占65.80%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2,357.70万元(含年初财政拨款结转和结余21.94万元),支出总计2,357.70万元(含年末财政拨款结转和结余18.10万元),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加68.4万元,增长2.99%,主要原因是审计项目增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2128.19万元,占本年收入的87.65%,一般公共预算财政拨款收入增加1075.19万元,增长102.11%。主要原因是审计项目增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2,128.09万元,占本年支出的90.96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,075.09万元,增长102.10%。主要原因是审计项目增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为3,089.27万元,支出决算为2,128.09万元,完成年初预算的68.89%。决算数小于预算数的主要原因是政府投资审计费减少。其中基本支出800.19万元,占37.6%;项目支出1,327.9万元,占62.4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于预算数的主要原因是审计项目增加。
2.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为635.96万元,支出决算数位738.19万元,完成年初预算的116.07%,决算数大于预算数的主要原因是审计项目增加。
3.一般公共服务(类)审计事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为2,453.31万元,支出决算为1,352.3万元,完成年初预算的55.12%,决算数小于预算数的主要原因是政府投资审计项目减少。
4.一般公共服务(类)审计事务(款) 审计业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因是审计项目增加。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资追加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出800.19万元,其中人员经费725.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费75.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余21.94万元,本年收入207.57万元,本年支出211.51万元,年末结转和结余18万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算数为211.51万元,决算数大于预算数的主要原因是用于政府投资审计项目。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度六安市审计局机关运行经费74.19万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度六安市审计局政府采购支出总额272,461万元,其中:政府采购货物支出272,461万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,六安市审计局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,六安市审计局没有安排专项支出,未进行绩效评价。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
六安市审计局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
27.83 |
14.01 |
因公出国(境)费 |
4.83 |
4.83 |
公务接待费 |
11.00 |
9.17 |
公务用车购置及运行费 |
12.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
12.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
六安市审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.01万元,完成年初预算的50.34%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为4.83万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为9.17万元,完成年初预算的83.36%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出4.83万元,与2015年度决算相比,减少2.07万元,下降30%,下降的原因是中央八项规定,2016年六安市审计局因公出国(境)团组0次,出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于学习考察。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出9.17万元, 与2015年度决算相比,减少1.8万元,下降15.65%,下降的原因是严格接待标准。2016年六安市审计局国内公务接待共76批次(其中外事接待0批次),706人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少12万元,下降100%,下降的原因是公车收入平台统一管理。2016年没有安排公务用车购置费。2016年,六安市审计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:六安市审计局
政务公开电子邮箱:lasj0564@163.com。
2017年8月25日