坚持“三同”理念 推进内审“一盘棋”
六安市审计局贯彻落实省审计厅关于内部审计工作的部署要求,严格履行审计机关监督指导内审业务职责,凝聚合力构建内部审计 “一盘棋”,进一步拓宽内部审计的广度和深度。
一是坚持同频共振,推动内审制度完善。一方面,督促全市各部门、单位建立健全内部审计工作制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、审计整改及结果运用等,全面加强对内部审计工作的监督指导。另一方面,自我完善建章立制,创新工作思路,积极解决指导监督工作中的重点难点问题,督促内审机构找准定位,认真履职,主动与审计机关加强沟通,一体化增强揭示问题、规范管理、促进改革的系统观念,充分发挥内部审计作用。
二是坚持同向发力,强化内审业务指导。加强对全市内审工作的领导,确保各项工作有力有序有效推进,将7个县区审计局有效联动起来。2023年以来,舒城县审计局出台《关于加强内部审计工作的实施意见》,从组织建设、改进机制、强化指导等方面进一步明确要求,通过召开内部审计工作会议对2024年内审工作进行详细谋划和安排。裕安区审计局制定《关于进一步推进内部审计工作的通知》,通过座谈调研、重点走访等方式,针对性开展指导监督,制定《裕安区内部审计资料备案管理办法(试行)》,规范各单位内审资料备案行为,各县区内审成效明显。
三是坚持同题共答,加强内审队伍建设。通过“以审代训”的方式,推动内审人员深度参与国家审计,从审计程序、审计方法、获取审计证据、编写审计工作底稿、撰写审计报告等方面进行指导,帮助内审人员在干中学、学中干,以实战拓展内审人员的审计视野,强化内审人员的审计实践,达到审计和培训相互贯通、相互促进的目的,强化内审人员专业能力,切实提高内部审计监督效能。(行政事业审计科 朱曼宁)
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