部门联动聚合力 强化监督促整改

浏览次数: 信息来源: 财政科 发布时间:2024-10-20 17:22
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为切实贯彻落实市人大常委会对“同级审”查出问题进行整改的监督建议。近日,市审计局联合市财政局等部门,组成4个审计整改督查组,对市本级2023年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况进行了跟踪督查。督查组通过听取情况汇报、现场查阅整改材料等方式,逐一检查被审计单位集体研究布置整改工作情况、整改台账建立情况、审计决定执行情况、采纳审计建议建立和完善相关制度(办法)情况、对有关责任单位和个人的责任追究情况、尚未整改到位问题的原因及整改计划等。现场督查工作结束后,督查组向各单位反馈督查结果,对尚未整改到位的问题,分析研判整改推进过程中可能存在的问题与不足,同时提出进一步加强整改工作的意见和建议,确保审计整改有序推进。

督查结果显示,审计报告中指出的问题引起了各部门的高度重视,多数单位成立了由一把手任组长的整改工作小组,积极采纳审计建议,对照问题清单认真整改落实并健全完善了收支管理、预算执行、合同管理等控制制度。下一步,市审计局将继续强化督促检查,推动相关单位做好后续整改工作,确保审计成果落到实处。(财政科 丰荣娟)

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