市审计局联合市财政局(国资委)开展审计整改联合督查
为提升审计发现问题整改质效,近日,市审计局、市财政局(国资委)组成联合督查组,对市本级2024年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作开展跟踪督查。
4个督查组先后对9个项目开展了现场督查,涉及2个县区、13个市直部门单位,督查组通过听取情况汇报、查阅资料、现场查看等方式,逐一检查被审计单位集体研究布置整改工作、整改台账建立、审计决定执行、审计建议采纳和相关制度(办法)健全完善等情况,确保每一项审计发现的问题都有对应的整改举措与落实行动,杜绝表面整改与敷衍了事。此次联合督查,充分彰显了协同作战在审计整改工作中的合力与优势。参与单位各司其职、紧密配合,既强化了审计整改的严肃性和权威性,又提升了监督工作的全面性与专业性。通过信息共享、资源整合,有效提升了督查质量,为审计整改工作的高效推进提供了坚实保障。

下一步,市审计局将持续跟踪通报审计整改进展,推动相关单位做好后续整改工作,分析整改工作中存在共性问题和个别梗阻,确保审计整改工作有序推进。(财政审计科 丰荣娟)

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