强监督、重服务,推动内审工作提质增效

浏览次数: 信息来源: 叶集区审计局 发布时间:2024-03-22 17:54
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叶集区审计局严格贯彻落实上级审计机关关于内部审计工作的安排部署,坚持突出重点,不断拓展内部审计指导监督工作的深度和广度。

一是夯实基础工作。建立审计监督对象清单,要求所有属于审计监督对象的单位梳理内部审计工作开展情况,保证内部审计统计工作横向到边、纵向到底,全面覆盖到位。通过开展内部审计统计及备案工作,及时掌握各单位内部审计机构设置情况、业务开展情况等,为进一步做好内部审计指导监督与服务工作打牢基础。

二是细化业务指导。强化组织领导,明确相关股室和人员具体负责全区内部审计的指导工作。突出服务意识,指导试点单位科学制定五年内部审计计划,规范开展内部审计整改工作。实行以审代训,2023年抽调部分内部审计人员参加交叉审计项目,增强内部审计人员实战能力。

三严格监督检查。坚持将内部审计工作开展情况纳入审计监督和审计评价范围,有力促进各单位内部审计工作深入开展。2022年底开展的某公司财务收支情况审计项目促进被审计单位成立内审与风控部,建立健全内部监督体系。2023年开展的某单位主要负责人任期经济责任审计指出被审计单位内部审计工作开展不到位,促使其制定内部审计工作制度,规范开展内部审计工作。(叶集区审计局 李娜)

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