舒城县一家公立医院“拓荒”内部审计工作

浏览次数: 信息来源: 市审计局 发布时间:2025-04-16 17:03
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2024年,舒城县人民医院落实院党委书记、院长经济责任审计整改要求,建立内部审计工作机制,新设专职内部审计工作机构。

为加强院党委对审计工作的领导,该院成立了院审计委员会,制定了《舒城县人民医院审计委员会工作规定》,明确了审计委员会的工作职责和议事规则,搭建好院内部审计管理的顶层架构。同时出台《舒城县人民医院内部审计工作规定》,明确了内部审计职责权限、工作程序、成果运用等内容。特别是,该院内审科在院党委书记的直接领导下开展工作并将内部审计工作经费列入单位预算,保证了内部审计机构的独立性。

该院成立了专职内部审计机构—内审科。2024年年末,内审科派员到县审计局跟班学习,参与了某乡镇经济责任审计项目全流程工作,初步掌握了审前调查、审计取证单和审计工作底稿的编制、政策法规收集、审计报告撰写等必备技能,为下一步开展院内部审计工作夯实基础。

2025年初,该单位制定了年度审计项目计划,常规开展内部审计监督工作。(舒城县审计局 汪韦伟)

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