摸清内审现状 夯实内审根基 全力推动金安内审工作提质增效

浏览次数: 信息来源: 市审计局 发布时间:2025-07-01 15:12
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近期,金安区审计局在对内审工作进行全面摸排的基础上,多措并举夯实内审根基。一是常态化摸排,倾听实际诉求。组织全区81家单位通过内审网上信息管理系统填报内审统报表,对内审机构设置、专兼职人员、内审工作开展等情况进行全面摸底,及时明晰、调整指导重点。建立《常态化长效化内部审计工作交流制度》,安排专人及时精准对接被审计单位内部审计工作实际需求,深入了解单位内审工作现状及存在的困难,根据实际需求安排主题培训、“以审代训”,组织“审计微课堂”、优秀审计案例汇编等。依托扶贫(衔接)资金专项审计调查,指导区农业农村局、20个乡镇(街)开展329个村级财务和集体经济组织审计工作,组织15名乡镇内审人员围绕项目实施开展培训1次,下半年计划围绕审计整改及成果运用进行重点培训。二是个性化促审,补足专业短板。有重点地从全区内审工作开展较好的市四院、区妇幼保健院、区城投等单位安排业务水平高、纪律性强、保密工作严的内审人员开展“以审代训”,参加局机关公立医院运营专项审计调查、区本级财政“同级审”等审计项目,强化审前培训、审中指导、审后总结,突出全过程辅导,全面提升实战能力。立足乡镇管理实际需求,指导全区乡镇(街)开展村级财务和集体经济组织审计工作,按照“分片包干”的原则,全局9名业务骨干采取集中培训、现场辅导、定期检查等方式分片联络20家乡镇(街)审计工作,确保乡镇(街)摸清摸透村级财务,助力2026年村“两委”明明白白换届。三是规范化筑基,促进长效发展。积极谋划推进全区内审工作长效发展,向区委区政府专题报告,借鉴其他地区经验。规范业务程序,计划制定内审工作流程表、审计通知书、审计报告、审计整改报告等审计文书模板,供内审机构参考使用;加强备案管理,全力落实市委审计办 市审计局《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,要求各单位及时将内部审计工作计划、总结,内部审计报告及整改情况,审计发现的重大违纪违法线索等向区审计局备案,将备案情况作为日常监督考核、编制年度审计计划工作的重要依据;强化业务指导,有计划安排对财政局、交通局、农业农村局等较大单位和乡镇的内审工作进行监督指导,通过座谈会、查看审计档案等方式,与各单位就内审工作成效及存在的问题交换意见,现场答疑解惑,对有长期指导需求的单位进行“一对一”对口联系,确保内审工作扎实有序推进。(金安区审计局:岳俊)

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